Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-9.552.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.552.000 €
43,82%
-5.602.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.602.000 €
25,70%
-5.227.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.227.000 €
23,98%
-794.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-794.000 €
3,64%
-407.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-407.000 €
1,87%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
1,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.252.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.799.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -18.547.000 € |
23: Finanzergebnis | 6.468.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.079.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -15.000.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -15.000.000 € |
30: Jahresergebnis | -27.079.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.975.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.054.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -29.054.000 € |