Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-14.217.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14.217.000 €
36,33%
-13.661.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.661.000 €
34,91%
-6.073.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.073.000 €
15,52%
-3.926.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.926.000 €
10,03%
-1.078.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.078.000 €
2,75%
-176.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-176.000 €
0,45%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.484.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -39.131.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.647.000 € |
23: Finanzergebnis | 3.579.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.068.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.068.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.680.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.748.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.748.000 € |