Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-10.406.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.406.000 €
44,34%
-6.058.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.058.000 €
25,81%
-5.635.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.635.000 €
24,01%
-602.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-602.000 €
2,57%
-551.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-551.000 €
2,35%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,92%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -10.406.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.058.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.635.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -602.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -551.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -217.000 €
  • Summe
    -23.469.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.783.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.469.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-17.686.000 €
23: Finanzergebnis
4.807.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-12.879.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-12.879.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.246.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-15.125.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-15.125.000 €