Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-11.469.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.469.000 €
53,67%
-5.793.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.793.000 €
27,11%
-2.531.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.531.000 €
11,84%
-844.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-844.000 €
3,95%
-517.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-517.000 €
2,42%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
1,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.650.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.371.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.721.000 € |
23: Finanzergebnis | 3.826.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.895.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -11.895.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.297.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.192.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.192.000 € |