Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-8.949.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.949.000 €
80,99%
-1.473.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.473.000 €
13,33%
-365.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-365.000 €
3,30%
-107.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-107.000 €
0,97%
-60.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-60.000 €
0,54%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
0,36%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,27%
26.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
26.000 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 70.000 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.928.000 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -10.858.000 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -10.858.000 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -10.858.000 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.785.000 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.073.000 € | 
| 37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 
| 38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.073.000 € |