Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 775.790
-1.482,74 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.482,74 €
79,23%
-185,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-185,82 €
9,93%
-131,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-131,68 €
7,04%
-51,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51,34 €
2,74%
-12,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12,80 €
0,68%
-7,06 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,06 €
0,38%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.482,74 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -185,82 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -131,68 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -51,34 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12,80 €
  • 14 Abschreibungen
    -7,06 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.871,45 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
741,35 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.871,45 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.130,10 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.130,10 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.130,10 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28,98 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.159,08 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.159,08 €