Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 773.068
-1.395,12 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.395,12 €
79,72%
-164,47 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-164,47 €
9,40%
-124,63 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124,63 €
7,12%
-40,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40,92 €
2,34%
-16,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16,17 €
0,92%
-8,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8,75 €
0,50%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.395,12 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -164,47 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -124,63 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -40,92 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -16,17 €
  • 14 Abschreibungen
    -8,75 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.750,06 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
683,97 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.750,06 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.066,09 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.066,09 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.066,09 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-29,41 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.095,50 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.095,50 €