Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-19.169.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-19.169.000 €
73,16%
-5.318.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.318.000 €
20,30%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,64%
-552.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-552.000 €
2,11%
-440.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-440.000 €
1,68%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.377.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -26.203.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.826.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 14.377.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -26.203.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.826.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -11.826.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.418.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.244.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.244.000 € |