Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-20.804.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20.804.000 €
75,65%
-4.829.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.829.000 €
17,56%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,51%
-625.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-625.000 €
2,27%
-519.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-519.000 €
1,89%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.988.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27.501.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.513.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 12.988.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -27.501.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.513.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.513.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.834.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.347.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -17.347.000 € |