Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-15.021.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15.021.000 €
63,51%
-7.150.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.150.000 €
30,23%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,92%
-466.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-466.000 €
1,97%
-292.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-292.000 €
1,23%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15.021.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.150.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -691.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -466.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -292.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -23.653.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18.376.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.653.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-5.277.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
18.376.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-23.653.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5.277.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5.277.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.099.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.376.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-7.376.000 €