Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-995.593.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-995.593.000 €
80,10%
-111.635.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-111.635.000 €
8,98%
-94.907.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-94.907.000 €
7,64%
-27.578.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.578.000 €
2,22%
-7.133.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.133.000 €
0,57%
-6.154.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.154.000 €
0,50%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 452.284.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.243.002.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -790.718.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 452.284.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.243.002.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -790.718.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -790.718.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.716.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -808.434.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -808.434.000 € |