Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-10.769.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.769.000 €
35,25%
-5.817.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.817.000 €
19,04%
4.553.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
4.553.000 €
14,90%
2.874.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.874.000 €
9,41%
2.742.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.742.000 €
8,98%
-2.459.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.459.000 €
8,05%
-602.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-602.000 €
1,97%
-503.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-503.000 €
1,65%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,71%
11.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
11.000 €
0,04%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.630.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -20.367.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.737.000 € |
23: Finanzergebnis | 4.553.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.184.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.184.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.370.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.554.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -12.554.000 € |