Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-14.217.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14.217.000 €
21,48%
-13.661.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.661.000 €
20,64%
9.424.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
9.424.000 €
14,24%
8.088.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
8.088.000 €
12,22%
-6.073.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.073.000 €
9,17%
4.560.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.560.000 €
6,89%
-3.926.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.926.000 €
5,93%
3.579.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
3.579.000 €
5,41%
1.411.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.411.000 €
2,13%
-1.078.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.078.000 €
1,63%
-176.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-176.000 €
0,27%
1.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.560.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 1.411.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 8.088.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 9.424.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.484.000 € |
11: Personalaufwendungen | -14.217.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.078.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.661.000 € |
14: Abschreibungen | -6.073.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -3.926.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -176.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -39.131.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.647.000 € |
21: Finanzerträge | 3.579.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 3.579.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 27.063.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -39.131.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.068.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.068.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.680.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.680.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.748.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.748.000 € |