Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-9.552.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.552.000 €
30,31%
6.468.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
6.468.000 €
20,52%
-5.602.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.602.000 €
17,77%
-5.227.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.227.000 €
16,58%
2.874.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.874.000 €
9,12%
-794.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-794.000 €
2,52%
-407.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-407.000 €
1,29%
369.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
369.000 €
1,17%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,69%
6.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6.000 €
0,02%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.874.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 369.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.252.000 € |
11: Personalaufwendungen | -9.552.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -407.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.227.000 € |
14: Abschreibungen | -5.602.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -794.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.799.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -18.547.000 € |
21: Finanzerträge | 6.468.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 6.468.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.720.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -21.799.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.079.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -15.000.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -15.000.000 € |
30: Jahresergebnis | -27.079.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.975.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.975.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.054.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -29.054.000 € |