Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 757.765
-1.211,33 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.211,33 €
79,44%
-143,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-143,29 €
9,40%
-121,63 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-121,63 €
7,98%
-35,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35,61 €
2,34%
-6,96 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6,96 €
0,46%
-6 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6 €
0,39%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.211,33 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -143,29 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -121,63 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -35,61 €
  • 14 Abschreibungen
    -6,96 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.524,82 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
491,45 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.524,82 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.033,37 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.033,37 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.033,37 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-22,47 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.055,84 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.055,84 €