Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-128.255.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-128.255.000 €
-30.303.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-30.303.000 €
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
-10.175.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.175.000 €
-5.928.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-5.928.000 €
-2.415.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.415.000 €
-1.694.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.694.000 €
940.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
940.000 €
-720.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-720.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
37.208.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-20.376.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-538.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-72.914.000 €
14: Abschreibungen
-90.431.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-41.613.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-225.977.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-188.769.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-188.756.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-188.756.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.571.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-194.327.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-194.327.000 €