Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-142.656.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-142.656.000 €
63,13%
-30.303.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-30.303.000 €
13,41%
-24.038.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-24.038.000 €
10,64%
-10.653.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.653.000 €
4,71%
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
4,52%
-3.879.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-3.879.000 €
1,72%
-2.448.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.448.000 €
1,08%
-1.734.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.734.000 €
0,77%
-71.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-71.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
37.208.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-20.376.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-538.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-72.914.000 €
14: Abschreibungen
-90.431.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-41.613.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-225.977.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-188.769.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-188.756.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-188.756.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.571.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-194.327.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-194.327.000 €