Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
18.110.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
18.110.000 €
48,64%
14.401.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
14.401.000 €
38,68%
3.159.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
3.159.000 €
8,48%
1.011.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
1.011.000 €
2,72%
478.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
478.000 €
1,28%
40.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
40.000 €
0,11%
33.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
33.000 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.208.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -20.376.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -538.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.914.000 € |
14: Abschreibungen | -90.431.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -41.613.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -225.977.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -188.769.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -188.756.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -188.756.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.571.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.327.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -194.327.000 € |