Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

17.970.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
17.970.000 €
45,37%
16.552.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
16.552.000 €
41,79%
3.571.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
3.571.000 €
9,02%
1.006.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
1.006.000 €
2,54%
440.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
440.000 €
1,11%
41.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
41.000 €
0,10%
31.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
31.000 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
39.587.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-23.278.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-852.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-80.029.000 €
14: Abschreibungen
-90.076.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.036.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-244.376.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-204.789.000 €
23: Finanzergebnis
13.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-204.776.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-204.776.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.322.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-211.098.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-211.098.000 €