Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-128.255.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-128.255.000 €
-30.303.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-30.303.000 €
-10.206.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.206.000 €
-10.175.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-10.175.000 €
-5.928.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-5.928.000 €
-2.415.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.415.000 €
-1.694.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.694.000 €
940.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
940.000 €
-720.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-720.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.871.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.553.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 803.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 24.913.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 68.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.208.000 € |
11: Personalaufwendungen | -20.376.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -538.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.914.000 € |
14: Abschreibungen | -90.431.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -41.613.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -225.977.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -188.769.000 € |
21: Finanzerträge | 24.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 37.232.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -225.988.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -188.756.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -188.756.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.262.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.833.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.571.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.327.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -194.327.000 € |