Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 736.222
-71,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-71,18 €
73,18%
-16,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16,62 €
17,09%
-5,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,20 €
5,34%
-4 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4 €
4,11%
-0,25 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,25 €
0,26%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -71,18 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -16,62 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -5,20 €
  • 14 Abschreibungen
    -4 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,25 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -97,26 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5,19 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-97,26 €
20: Verwaltungsergebnis
-92,07 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-92,07 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-92,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-92,69 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-92,69 €