Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-75.038.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.038.000 €
72,07%
-24.000.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.000.000 €
23,05%
-2.596.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
2,49%
-2.133.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.133.000 €
2,05%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,32%
-18.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-18.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 29.284.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -24.000.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -330.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.596.000 € |
14: Abschreibungen | -2.133.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -75.038.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -104.115.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -74.831.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -74.831.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -74.831.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.861.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -74.861.000 € |