Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-78.800.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-78.800.000 €
73,78%
-23.000.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-23.000.000 €
21,53%
-2.596.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
2,43%
-2.078.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.078.000 €
1,95%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 28.303.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -23.000.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -330.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.596.000 € |
14: Abschreibungen | -2.078.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -78.800.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -106.804.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -78.501.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -78.501.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -78.501.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.532.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -78.532.000 € |