Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-67.483.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-67.483.000 €
69,45%
-23.551.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-23.551.000 €
24,24%
-3.656.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.656.000 €
3,76%
-2.143.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.143.000 €
2,21%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,34%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.303.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -23.551.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -330.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.656.000 € |
14: Abschreibungen | -2.143.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -67.483.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97.163.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -91.860.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -91.860.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -91.860.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.906.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -91.906.000 € |