Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
21.162.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
21.162.000 €
75,36%
4.159.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
4.159.000 €
14,81%
1.299.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
1.299.000 €
4,63%
800.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
800.000 €
2,85%
577.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
577.000 €
2,05%
85.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
85.000 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.234.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.437.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 128.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 683.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.593.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.983.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 28.058.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -310.457.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -282.399.000 € |
23: Finanzergebnis | -37.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -282.436.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -282.436.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.613.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.049.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -289.049.000 € |