Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
18.392.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
18.392.000 €
47,67%
15.450.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
15.450.000 €
40,05%
3.394.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
3.394.000 €
8,80%
1.006.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
1.006.000 €
2,61%
307.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
307.000 €
0,80%
31.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
31.000 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.877.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.328.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 120.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 683.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 26.510.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 38.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.556.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -290.500.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -251.944.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -251.931.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -251.931.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.084.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.015.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -258.015.000 € |