Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
18.848.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
18.848.000 €
48,18%
15.564.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
15.564.000 €
39,79%
3.546.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
3.546.000 €
9,06%
851.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
851.000 €
2,18%
281.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
281.000 €
0,72%
28.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
28.000 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.722.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.329.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 120.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 683.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 27.204.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 36.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39.094.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -295.724.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -256.630.000 € |
23: Finanzergebnis | 13.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -256.617.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -256.617.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.856.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -262.473.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -262.473.000 € |