Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-13.665.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.665.000 €
43,94%
-8.168.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.168.000 €
26,27%
-3.986.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.986.000 €
12,82%
-3.726.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.726.000 €
11,98%
-1.396.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.396.000 €
4,49%
-157.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-157.000 €
0,50%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.131.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -31.098.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.967.000 € |
23: Finanzergebnis | 3.459.000 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 22.590.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -31.098.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.508.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8.508.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.751.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.259.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -11.259.000 € |