Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-12.775.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.775.000 €
46,23%
-5.231.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.231.000 €
18,93%
-4.078.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.078.000 €
14,76%
-3.981.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.981.000 €
14,41%
-1.351.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.351.000 €
4,89%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,79%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12.775.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.231.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.078.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.981.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.351.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -217.000 €
  • Summe
    -27.633.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
16.849.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-27.633.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-10.784.000 €
23: Finanzergebnis
3.147.000 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
19.996.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-27.633.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7.637.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7.637.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.617.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.254.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-10.254.000 €