Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-12.410.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.410.000 €
46,49%
-6.311.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.311.000 €
23,64%
-4.075.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.075.000 €
15,27%
-2.708.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.708.000 €
10,14%
-973.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-973.000 €
3,65%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,81%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12.410.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.311.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.075.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.708.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -973.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -217.000 €
  • Summe
    -26.694.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
17.457.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-26.694.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-9.237.000 €
23: Finanzergebnis
3.097.000 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
20.554.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-26.694.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.140.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6.140.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.512.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-8.652.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-8.652.000 €