Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-4.918.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.918.000 €
47,07%
-3.114.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.114.000 €
29,80%
-1.926.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.926.000 €
18,43%
-491.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-491.000 €
4,70%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.151.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -4.918.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.926.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.114.000 € |
14: Abschreibungen | -491.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.449.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.298.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.298.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.298.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.008.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.306.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.306.000 € |