Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
14.026.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
14.026.000 €
42,61%
-7.560.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.560.000 €
22,97%
-4.965.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.965.000 €
15,08%
-4.917.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.917.000 €
14,94%
-932.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-932.000 €
2,83%
196.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
196.000 €
0,60%
165.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
165.000 €
0,50%
84.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
84.000 €
0,26%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,12%
25.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
25.000 €
0,08%
7.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
7.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.026.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 165.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 84.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 7.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 196.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.503.000 € |
11: Personalaufwendungen | -7.560.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -4.917.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.965.000 € |
14: Abschreibungen | -932.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -39.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -18.413.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.910.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 14.503.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -18.413.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.910.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.910.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 349.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.480.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.131.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.041.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -7.041.000 € |