Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
13.776.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.776.000 €
47,87%
-6.839.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.839.000 €
23,76%
-4.790.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.790.000 €
16,64%
-2.132.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.132.000 €
7,41%
-725.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-725.000 €
2,52%
196.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
196.000 €
0,68%
165.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
165.000 €
0,57%
84.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
84.000 €
0,29%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,14%
25.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
25.000 €
0,09%
7.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
7.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.776.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 165.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 84.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 7.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 196.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.253.000 € |
11: Personalaufwendungen | -6.839.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.132.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.790.000 € |
14: Abschreibungen | -725.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -39.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.525.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -272.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 14.253.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.525.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -272.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -272.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 237.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.056.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.819.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.091.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -3.091.000 € |