Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-7.560.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.560.000 €
41,06%
-4.965.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.965.000 €
26,96%
-4.917.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.917.000 €
26,70%
-932.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-932.000 €
5,06%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,21%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.560.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.965.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.917.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -932.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.000 €
  • Summe
    -18.413.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
14.503.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-18.413.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.910.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.910.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3.910.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.131.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.041.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-7.041.000 €