Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-12.410.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.410.000 €
46,49%
-6.311.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.311.000 €
23,64%
-4.075.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.075.000 €
15,27%
-2.708.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.708.000 €
10,14%
-973.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-973.000 €
3,65%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
0,81%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.457.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -26.694.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.237.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 3.097.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 3.097.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.140.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.140.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.512.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.652.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -8.652.000 € |