Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

-10.769.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.769.000 €
52,87%
-5.817.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.817.000 €
28,56%
-2.459.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.459.000 €
12,07%
-602.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-602.000 €
2,96%
-503.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-503.000 €
2,47%
-217.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-217.000 €
1,07%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -10.769.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.817.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.459.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -602.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -503.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -217.000 €
  • Summe
    -20.367.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.630.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-20.367.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-14.737.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
4.553.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
4.553.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-10.184.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-10.184.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.370.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-12.554.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-12.554.000 €