Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-7.285.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.285.000 €
45,13%
-4.952.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.952.000 €
30,68%
-3.170.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.170.000 €
19,64%
-695.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-695.000 €
4,31%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.420.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.141.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.721.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.721.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.721.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.990.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.711.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.711.000 € |