Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-6.262.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.262.000 €
48,68%
-4.721.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.721.000 €
36,70%
-1.150.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.150.000 €
8,94%
-692.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-692.000 €
5,38%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,30%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.262.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.721.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.150.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -692.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.000 €
  • Summe
    -12.864.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.090.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-12.864.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.774.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.774.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.774.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.723.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.497.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-4.497.000 €