Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-6.839.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.839.000 €
47,08%
-4.790.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.790.000 €
32,98%
-2.132.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.132.000 €
14,68%
-725.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-725.000 €
4,99%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.839.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.790.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.132.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -725.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -39.000 €
  • Summe
    -14.525.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
14.253.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-14.525.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-272.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-272.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-272.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.819.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.091.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-3.091.000 €