Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-20.804.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20.804.000 €
75,65%
-4.829.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.829.000 €
17,56%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,51%
-625.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-625.000 €
2,27%
-519.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-519.000 €
1,89%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -20.804.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.829.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -691.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -625.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -519.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -27.501.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
12.988.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-27.501.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-14.513.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14.513.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14.513.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.834.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-17.347.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-17.347.000 €