Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-16.177.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16.177.000 €
68,20%
-6.136.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.136.000 €
25,87%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,91%
-401.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-401.000 €
1,69%
-281.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-281.000 €
1,18%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -16.177.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.136.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -691.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -401.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -281.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -33.000 €
  • Summe
    -23.719.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
17.465.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.719.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-6.254.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.254.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6.254.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.135.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-8.389.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-8.389.000 €