Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 765.106
-15,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,54 €
50,92%
-7,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,05 €
23,10%
-5,93 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,93 €
19,42%
-1,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,04 €
3,42%
-0,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,68 €
2,21%
-0,28 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
0,93%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -15,54 €
  • 14 Abschreibungen
    -7,05 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5,93 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,04 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,68 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,28 €
  • Summe
    -30,52 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7,76 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-30,52 €
20: Verwaltungsergebnis
-22,77 €
23: Finanzergebnis
4,38 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
12,13 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-30,52 €
26: Ordentliches Ergebnis
-18,39 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-18,39 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,02 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-21,40 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-21,40 €