Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 765.106
-1.301,25 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.301,25 €
58,73%
365,19 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
365,19 €
16,48%
181,97 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
181,97 €
8,21%
-145,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-145,91 €
6,59%
-124,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124,04 €
5,60%
43,07 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
43,07 €
1,94%
-36,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36,04 €
1,63%
-9,32 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9,32 €
0,42%
-8,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8,04 €
0,36%
0,72 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,72 €
0,03%
0,16 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,16 €
0,01%
0,02 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0,02 €
0,00%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.301,25 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    365,19 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    181,97 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -145,91 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -124,04 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    43,07 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -36,04 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9,32 €
  • 14 Abschreibungen
    -8,04 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,72 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,16 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    0,02 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.033,48 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,72 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
43,07 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
365,19 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
181,97 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0,02 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0,16 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
591,14 €
11: Personalaufwendungen
-145,91 €
12: Versorgungsaufwendungen
-9,32 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36,04 €
14: Abschreibungen
-8,04 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124,04 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-1.301,25 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.624,61 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.033,48 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
591,14 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.624,61 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.033,48 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.033,48 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0,12 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-23,28 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-23,15 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.056,63 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.056,63 €