Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-69,54 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-69,54 €
68,16%
-17,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17,55 €
17,20%
-5,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,48 €
5,37%
-4,11 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,11 €
4,03%
2,52 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2,52 €
2,47%
2,35 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2,35 €
2,31%
-0,36 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,36 €
0,35%
0,09 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0,09 €
0,09%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 4,97 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97,07 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -92,10 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -92,10 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -92,10 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,83 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91,27 € | 
| 37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 
| 38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -91,27 € |