Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-102,99 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-102,99 €
58,28%
30,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
30,06 €
17,01%
-30,06 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-30,06 €
17,01%
6,93 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6,93 €
3,92%
-3,39 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,39 €
1,92%
-2,84 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,84 €
1,61%
-0,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,43 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 36,99 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -139,72 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -102,72 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -102,72 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -102,72 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,03 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -102,75 € | 
| 37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 
| 38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -102,75 € |