Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-51.390.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-51.390.000 €
70,84%
-11.510.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.510.000 €
15,87%
-3.936.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.936.000 €
5,43%
-2.747.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.747.000 €
3,79%
1.929.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.929.000 €
2,66%
800.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
800.000 €
1,10%
-164.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-164.000 €
0,23%
59.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
59.000 €
0,08%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.788.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -69.760.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -66.972.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -66.972.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -66.972.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -393.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.365.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -67.365.000 € |