Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-56.053.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-56.053.000 €
59,16%
-21.110.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.110.000 €
22,28%
-6.851.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.851.000 €
7,23%
4.958.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
4.958.000 €
5,23%
-2.837.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.837.000 €
2,99%
2.182.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.182.000 €
2,30%
-541.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-541.000 €
0,57%
88.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
88.000 €
0,09%
-86.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-86.000 €
0,09%
38.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
38.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.182.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 38.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 88.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 4.958.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.266.000 € |
11: Personalaufwendungen | -6.851.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -541.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.110.000 € |
14: Abschreibungen | -2.837.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -56.053.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -87.478.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -80.212.000 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 7.266.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -87.478.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -80.212.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -80.212.000 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.606.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.191.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.415.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.797.000 € |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -77.797.000 € |