Leitstelle
Haushaltsdiagramm
2.297.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.297.000 €
31,04%
-2.015.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.015.000 €
27,23%
-1.182.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.182.000 €
15,97%
1.102.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.102.000 €
14,89%
-501.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-501.000 €
6,77%
-169.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-169.000 €
2,28%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
1,81%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.533.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.867.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -334.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -334.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -334.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 51.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.741.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.690.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.024.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.024.000 € |