Leitstelle
Haushaltsdiagramm
6.570.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.570.000 €
33,52%
-5.545.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.545.000 €
28,29%
-3.158.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.158.000 €
16,11%
-1.488.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.488.000 €
7,59%
1.294.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.294.000 €
6,60%
-1.261.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.261.000 €
6,43%
267.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
267.000 €
1,36%
20.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
20.000 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.151.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.452.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.301.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.301.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.301.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.036.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.036.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.337.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -6.337.000 € |