Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 736.222
-1.233,95 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.233,95 €
79,61%
-140,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-140,29 €
9,05%
-126,21 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-126,21 €
8,14%
-36,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36,02 €
2,32%
-8,19 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8,19 €
0,53%
-5,33 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,33 €
0,34%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.233,95 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -140,29 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -126,21 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -36,02 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8,19 €
  • 14 Abschreibungen
    -5,33 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.549,99 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
516,62 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.549,99 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.033,37 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.033,37 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.033,37 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-17,36 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.050,73 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.050,73 €